Здравейте, само за изяснение, когато фирма, която не прилага режима, получи фактура от фирма, която го прилага. Плащането по фактурата се извършва през следващ месец. Тогава данъчната основа по фактурата ще се включи и в двата дневника по ДДС, веднъж без самия данък при издаване на фактурата и втори път при осчетоводяването на Протокола. Правилно ли съм разбрала?

Благодаря